各研究室(部)、职能部门:
为进一步严肃财经纪律,规范单位收支行为,预防腐败风险,结合院党组第五轮巡视发现的突出问题情况通报内容,监督与审计处和财务处现共同组织在全所范围内以部门为单位开展“小金库”自查工作,请各部门高度重视、认真自查,如实反馈自查结果。自查期间为从2023年起至今,自查结果请通过专属APP在8月20日前完成在线填报。
填报操作说明:
1. 专属APP——工作台——日常办公——“小金库”填报。
2. 填报范围:职能部门、研究组(如所在研究组系组群,以研究组群为单位填报)。
注:小金库主要形成方式
1. 违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2. 用资产处置、出租收入设立“小金库”;
3. 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4. 经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”;
5. 虚列支出转出资金设立“小金库”;
6. 以假发票等非法票据骗取资金设计“小金库”;
7. 上下级单位之间互相转移资金设立“小金库”;
8. 其他。
请各职能部门和研究组按要求及时填报。
如有问题,请联系监督与审计处、财务处。
联系人及联系方式:
监督与审计处 王嗣钧 0411-84379719;wangsijun@dicp.ac.cn
财务处 王怡 0411-84379550;wangyi@dicp.ac.cn