我所召开2022年科研经济业务审计启动会

    4月14日上午,我所组织召开2022年科研经济业务真实性合法性审计启动会。党委副书记、纪委书记梁波,相关研究组组长、科研秘书以及全体审计组成员参加了会议。会议由监察审计处负责人王悦主持。

 

会议介绍了科研经济业务审计作为研究所一项常态化审计的意义及重要性,通报了本次审计的实施方案,在综合考虑了审计时间跨度、研究方向、研究组规模等因素后,确定对13个研究单元2020至2021年科研经济业务情况进行审计,成立了由办公室、监审处、科技处、人事处及财务资产处组成的审计工作小组。根据方案,本次审计将重点关注仪器设备、材料采购、外协业务、内部往来业务、关联业务以及三公经费领域,预计5月中下旬完成现场审计工作。会议还通报了近五年研究所内部审计高频问题,提醒大家在日常工作中关注重点领域,进一步规范科研经费管理。

梁波在总结时首先对研究组重视和配合内部审计工作表示肯定和感谢,同时指出,内部审计是纪委履行监督职责的重要形式和主要抓手,科研经济业务审计是对科研经济活动的一次全方位“体检”,是提示风险、防微杜渐、促进管理水平提升的重要手段,一方面希望被审计研究组能够树立正确认识,积极配合做好相关工作,做到发现问题不遮掩,遇到问题不回避,共同解决、堵塞漏洞,另一方面审计组要坚持问题导向,充分研判审计发现的问题,保证高质量完成审计工作,为我所科研创新事业健康可持续发展提供保障。(文/刘畅 图/张俊)

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