我所组织召开2021年科研经济业务审计反馈会

6月15日下午,我所组织召开2021年科研经济业务真实性合法性合规性审计反馈会。党委副书记、纪委书记毛志远出席会议,监察审计处负责人王悦主持会议,被审计研究组科研财务助理、审计小组成员参加。

会议回顾了本次科研经济业务审计工作的总体情况,依据中国科学院监督审计局2021年内部审计工作安排以及我所2021年内部审计工作计划,明确了开展科研经济业务审计工作的相关安排,成立由相关职能部门工作人员组成的审计小组,结合近年巡视及各类审计发现的问题,重点关注科研物资及设备采购、外协加工、关联业务、维修改造及三公经费支出;通报了本次审计发现的四方面问题,逐一分析问题产生的原因与相关制度依据,提出针对性整改建议并要求相关职能部门、研究组在规定时间内完成整改工作;对研究组日常经费管理及使用中易忽视、易出错之处进行了提醒。

毛志远在总结中指出,科研经济业务真实性合法性合规性审计是我所常态化审计项目,从总体来看,通过近年来的各项监督检查工作,我所科研经费管理水平在不断提升,科研人员的风险意识逐步增强,审计发现的问题逐年减少,但仍有需持续改进之处:

第一,要提升审计小组业务能力。我所科研经济业务审计为联合审计模式,审计小组成员分别来自各重点业务管理部门,通过审计不仅能够提升自身能力,也能够全面梳理本部门管理的重点业务,各审计小组成员应以此为契机将审计工作做扎实,精准把握问题,提出切实可行的整改建议。

第二,要举一反三、自检自查。各研究组应利用好各类培训及审计工作,结合警示案例和审计问题,做到举一反三,自主开展本课题组经费管理情况的自检自查工作,及时总结,杜绝问题重复发生。

第三,切实履行职能,完善制度体系,规范审批流程。要结合基于职能的制度和流程建设监督检查工作,对全所各部门的制度、流程建设和审批事项进行系统管理,完成研究所制度及流程建设,规范审批,切实履职。

第四,开展审计“回头看”,落实审计整改长效机制。明年我所将接受经济责任审计,监察审计处应全面梳理以前年度审计及巡视中发现的问题,检视整改落实情况,建立长效机制,最终交出一份能够体现我所精神面貌的高质量答卷。

最后,要持续开展对全所的业务培训。监察审计处应牵头针对各人员类型、各业务领域等维度开展不同层次的培训,进一步提升全所人员的风险意识,规范科研经费管理及使用,避免出现不真实、不合法、不合规的情况,为全所科研创新工作保驾护航。(文/刘畅 图/张俊)

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